A-A+ 内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制健全性实施审计 以下不属于该项 2020-11-28 06:59:41 问答库 阅读 问题详情 内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制健全性实施审计,以下不属于该项审计内容的是:A.确定公司是否有相关政策来规定财务主管允许承担风险的范围以及允许投资的金融工具的类型。B.确定管理当局对复杂金融工具投资进行监督的程度。C.确定与类似公司相比,本公司投资收益率的高低。D.确定财务主管用于检查投资风险控制措施的性质。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢! 参考答案 查看解答