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在计划对应收账款的内部控制实施审计时 首席审计执行官索取并得到了外部审计人员的

2020-11-28 06:55:28 问答库 阅读

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在计划对应收账款的内部控制实施审计时,首席审计执行官索取并得到了外部审计人员的函证。在审查这些工作底稿时,他注意到外部内部审计师使用否定性函证,这是因为:
A.运货和开票的内部控制薄弱;
B.外部审计人员怀疑账户余额中有错误和违规;
C.许多账户余额较大;
D.内部控制强,且所涉及的许多账户余额都很小。
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

题库:
考点:执行官,首席