A-A+ 在计划对应收账款的内部控制实施审计时 首席审计执行官索取并得到了外部审计人员的 2020-11-28 06:55:28 问答库 阅读 问题详情 在计划对应收账款的内部控制实施审计时,首席审计执行官索取并得到了外部审计人员的函证。在审查这些工作底稿时,他注意到外部内部审计师使用否定性函证,这是因为:A.运货和开票的内部控制薄弱;B.外部审计人员怀疑账户余额中有错误和违规;C.许多账户余额较大;D.内部控制强,且所涉及的许多账户余额都很小。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢! 参考答案 查看解答