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抵扣联怎么做账务处理

更新:2025-05-08 财会问答 阅读

摘要:一般纳税人单位购进材料或者商品,取得增值税专用发票的抵扣联(需要用发票联入账),账务处理是,借:库存商品—某某产品,原材料—某某材料,应交税费...

一般纳税人单位购进材料或者商品,取得增值税专用发票的抵扣联(需要用发票联入账),账务处理是,

借:库存商品—某某产品,原材料—某某材料,应交税费—应交增值税(进项税额),

贷:应付账款等科目。

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