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当月计提的工资跟发放的不一致怎么做账处理

更新:2025-08-16 财会问答 阅读

摘要:当月计提的工资跟发放的不一致账务处理,1、如果是计提的工资小于实发的工资,补计提工资分录应做成:借:管理费用-工资等,贷:应付职工薪酬-工资,2、...

当月计提的工资跟发放的不一致账务处理,

1、如果是计提的工资小于实发的工资,补计提工资分录应做成:

借:管理费用-工资等,

贷:应付职工薪酬-工资,

2、如果是计提的工资大于实发的工资,冲销多计提的工资分录应做成:

借:管理费用-工资借方红字,

贷:应付职工薪酬-工资贷方红字。

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