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普通发票作废流程

更新:2025-08-23 财会问答 阅读

摘要:1、当月发现错误的,在税控系统中找到错误发票,双击,然后点击作废就可以了。2、根据需要可以重新开具新发票,注意作废的发票联次要齐全,然后盖上公司...

1、当月发现错误的,在税控系统中找到错误发票,双击,然后点击作废就可以了。

2、根据需要可以重新开具新发票,注意作废的发票联次要齐全,然后盖上公司统一的发票作废章。

3、如果是需要跨月作废的发票,需要在税控系统中输入发票代码。然后开具红字发票,最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了。

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