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计提工资和实付工资不一致如何处理

更新:2025-07-18 财会问答 阅读

摘要:1、差距是差在保险和个税上,不用担心,计提时候要计提上,支付时候是用的往来款:计提工资、社保时,借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用等-工...

1、差距是差在保险和个税上,不用担心,计提时候要计提上,支付时候是用的往来款:

计提工资、社保时,

借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用等-工资 , 生产成本、制造费用、管理费用、销售费用等-住房公积金 ,生产成本、制造费用、管理费用、销售费用等-社保,

贷:应付职工薪酬-工资,应付职工薪酬-住房公积金(企业承担部分),应付职工薪酬-社保(企业承担部分);

发放工资时,

借:应付职工薪酬-工资,

贷:银行存款其他应付款-社保(个人承担部分),其他应付款-住房公积金(个人负担部分),应交税费—应交个人所得税;

缴纳社保和申报个税,

借:应交税费-应交个人所得税,应付职工薪酬-住房公积金(企业承担部分),应付职工薪酬-社保(企业承担部分),其他应付款-住房公积金(个人负担部分),其他应付款-社保(个人承担部分);

贷:银行存款。

2、要是做账错误要冲销计提重新计提。

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