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上年度末暂估发票 次年一月怎么做账

更新:2025-06-22 财会问答 阅读

摘要:上年度末暂估发票,次年一月,需要把之前暂估入账的分录冲销,账务处理是,借:应付账款—暂估,贷:库存商品或原材料。然后根据取得的发票做账务处理,...

上年度末暂估发票,次年一月,需要把之前暂估入账的分录冲销,账务处理是,

借:应付账款—暂估,

贷:库存商品或原材料。

然后根据取得的发票做账务处理,

借:库存商品或原材料,

应交税费—应交增值税(进项税额),

贷:应付账款等科目。

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