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固定资产未入账其他应收款余额大怎么办

更新:2025-08-17 财会问答 阅读

摘要:如果企业购进的固定资产尚未收到的,企业可以先将付给客户的款项挂在其他应收款或者预付账款上,不用做调整。如果企业收到了固定资产或者虽然收到固定资...

如果企业购进的固定资产尚未收到的,企业可以先将付给客户的款项挂在其他应收款或者预付账款上,不用做调整。如果企业收到了固定资产或者虽然收到固定资产,但是该固定资产尚未完工的,可以将其他应收款的金额计入到固定资产或者在建工程科目进行核算,其分录为,

借:固定资产—XX资产,

贷:其他应收款,

应付账款等。

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