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跨月冲红的发票报税是申报表怎么填写

更新:2025-04-30 财会问答 阅读

摘要:跨月红冲的发票,在账务处理上直接冲红之前的会计分录就可以了,在申报上,要抵减本期申报的收入和税费。如当期销售收入是100万,本期开负数发票是20万元...

跨月红冲的发票,在账务处理上直接冲红之前的会计分录就可以了,在申报上,要抵减本期申报的收入和税费。如当期销售收入是100万,本期开负数发票是20万元,当期直接申报80万元就可以了。如果当期开负数发票是110万元,那本期只能抵减100万元,剩余的10万元只能放到下期抵减申报。

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