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收取国外技术服务费如何申报

更新:2025-08-29 财会问答 阅读

摘要:企业向境外单位提供研发和设计服务,收取国外技术服务费时适用增值税零税率。应开具普通发票。 如果企业上述研发和设计服务为外购后提供,适用免退税办...

企业向境外单位提供研发和设计服务,收取国外技术服务费时适用增值税零税率。应开具普通发票。 如果企业上述研发和设计服务为外购后提供,适用免退税办法。申报时填写在免税的应税服务栏。若为自行研发,则填写在免抵退税的应税服务栏。

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