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发票开多了如何做账
摘要:1、开错了后期要红冲的,先按正常的情况入账,后期红冲再冲销调整;2、你是开票方的话如属于现金折扣的,则计入财务费用-其他或现金折扣,如属于销售折让...
1、开错了后期要红冲的,先按正常的情况入账,后期红冲再冲销调整;
2、你是开票方的话如属于现金折扣的,则计入财务费用-其他或现金折扣,如属于销售折让的,则应该申报开具销售折让红字发票。要是收票方的话是计入财务费用-其他或现金折扣贷方;1如果是报销的话,让经办人写出说明,按实际情况入账。但是建议下次报销时候尽量一致。
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