A-A+ 其他应付款怎么冲平 更新:2025-07-14 财会问答 阅读 摘要:年末其他应付款贷方有余额不需要作任何账务处理。此科目本来就是贷方余额的科目。如果是其他应付款不需要支付要冲平的话,可以这样写分录:借:其他应付... 年末其他应付款贷方有余额不需要作任何账务处理。此科目本来就是贷方余额的科目。如果是其他应付款不需要支付要冲平的话,可以这样写分录:借:其他应付款,贷:营业外收入。 语音读文: