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其他应付款怎么冲平

更新:2025-07-14 财会问答 阅读

摘要:年末其他应付款贷方有余额不需要作任何账务处理。此科目本来就是贷方余额的科目。如果是其他应付款不需要支付要冲平的话,可以这样写分录:借:其他应付...

年末其他应付款贷方有余额不需要作任何账务处理。此科目本来就是贷方余额的科目。

如果是其他应付款不需要支付要冲平的话,可以这样写分录:

借:其他应付款,

贷:营业外收入。

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