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月末结账固定资产未结账怎么处理

更新:2025-08-27 财会问答 阅读

摘要:月末结账固定资产未结账怎么处理:1、如果说固定资产使用了,录了固定资产卡片,可以直接去软件的固定资产模块进行计提折旧,生成会计凭证,然后结账。2...

月末结账固定资产未结账怎么处理:

1、如果说固定资产使用了,录了固定资产卡片,可以直接去软件的固定资产模块进行计提折旧,生成会计凭证,然后结账。

2、如果说是固定资产没使用,之前就是误操作启用了,现在又不想用了,那么怎么取消呢,操作步骤如下:

a、用账套主管登录系统管理,如 demo 登录系统管理。

b、点账套菜单下的启用,取消固定资产前面的勾,退出就可以了。

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