A-A+ 审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时 认为下列职责应分离的有:A.登 2020-11-28 05:15:44 问答库 阅读 问题详情 审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:A.登记现金日记账与登记银行存款日记账B.登记银行存款日记账与核对银行对账单C.登记银行存款日记账与保管空白支票D.保管空白支票与保管财务印章E.登记现金日记账与登记现金总分类账此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢! 参考答案 查看解答