A-A+ 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中 错误的是()。A 财务专用章应由专人保 2020-11-11 08:45:22 问答库 阅读 问题详情 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是()。A、财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章B、对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批C、负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账D、被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核 参考答案 查看解答