A-A+ 以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中 不恰当的是()。A 付款需要 2020-11-07 13:07:56 问答库 阅读 问题详情 以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是()。A、付款需要由经授权的人员审批,审批人员在审批前需检查相关支持文件,并对其发现的例外事项进行跟进处理B、通过对入库单的预先编号以及对例外情况的汇总处理,被审计单位可以应对存货和负债记录方面的高估风险C、采购、验收与相关会计记录需职责分离D、付款审批与付款执行需职责分离 参考答案 查看解答