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某公司的内部审计部门过去为公司设计并安装计算机化的系统。由于审计部门开展的这项活动 一位新近

2022-01-26 21:10:01 问答库 阅读

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某公司的内部审计部门过去为公司设计并安装计算机化的系统。由于审计部门开展的这项活动,一位新近任命的审计委员会成员对此提出质疑。下列哪项措施最能满足审计委员会对独立性的关注。
A.内部审计部门不应该安排那些设计并安装工资系统的内部审计人员审计工资领域。
B.内部审计部门应该避免在将来为公司设计并安装任何计算机系统。
C.内部审计部门应该避免运行并设计公司中任何一个系统的程序。
D.只要内部审计人员拥有从事这些业务的专业技能,内部审计部门就应该继续设计并安装其他的计算机系统。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

题库:
考点:部门,某公司