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以下关于企业内部控制审计说法错误的有()。A.内部控制审计是指会计师事务所接受委托 对特定基

2022-01-24 07:09:11 问答库 阅读

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以下关于企业内部控制审计说法错误的有()。
A.内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计
B.如果企业的财务报表的年末日为12月31日,通常此日也会定为基准日为内部控制的有效性发表意见
C.注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,获取充分、适当的证据,对内部控制的有效性发表意见并提供绝对保证
D.注册会计师仅对财务报告内部控制的有效性发表审计意见此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

题库:
考点:会计师事务所,说法